请问老师,我上个季度开了433159元的发票出去,缴纳了增值税13000元,这个季度,我红冲了上个季度的发票183628元,对应的增值税税费是5508元,那么这个季度,我是30万免增增值税,加上我上个季度红冲的183628,可以多开183628元的发票,是不是我这个季度可以开48万发票,并且不用缴纳增值税呢,还是我这个季度所有的税费减去红冲对应的税费5508元呢,我不懂我红冲的发票部分应该怎么处理
奋斗中的天鹅
于2019-10-17 11:09 发布 710次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-10-17 11:28
理论上你这个月开正票48万多,红字18万多,是不需要缴纳增值税的
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负数就不需要缴纳了
2022-04-08 07:29:36
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你好,是实际缴纳的增值税
2017-07-14 09:06:53
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还是不是一个普票一个专票的,
2019-07-29 21:40:12
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您好
缴纳城建税 附加税 印花税
2019-09-26 14:12:39
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借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
2017-04-17 10:31:56
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