送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-10-17 20:31

你好,可以在这个月补做的,账务还是一样做分录,不用因为上月没转就改变做法

坚持✊ 追问

2019-10-17 20:32

好的谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-10-17 20:37

不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢

坚持✊ 追问

2019-10-17 20:42

老师,是先把上个月销减进的差额结转到未交增值税:借应交增值税-销项税,贷:应交增值税-未交增值税

然后再做已缴纳税款分录:借:应交增值税-未交增值税,贷:银行存款

对吗?

徐阿富老师 解答

2019-10-17 20:47

对的,没错,是这样的

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相关问题讨论
对的
2018-05-25 17:07:21
你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
您好,如果你期末转入了未交增税 那你缴纳的时候就要冲销未交增税
2018-10-26 11:35:21
你好,应交税费--应交增值税(转出未交增值税)月末有余额
2020-05-11 09:38:15
你好,怎么会不平的?应该一样的金额,要不就是你账务不对是吗?
2018-09-18 18:18:13
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