送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-18 10:33

您好
在的 有问题您说

笨笨 追问

2019-10-18 10:35

产品 1800,现付800,欠款1000,800提成80,怎么记分录

bamboo老师 解答

2019-10-18 10:36

借:应收账款 1000
银行存款 800
贷:主营业务收入  1800
借:销售费用-提成80
贷:银行存款等80

笨笨 追问

2019-10-18 10:39

提成还未付

bamboo老师 解答

2019-10-18 10:40

是单位内部员工的提成么

笨笨 追问

2019-10-18 10:41

对,是的

bamboo老师 解答

2019-10-18 10:43

那贷方用应付职工薪酬

笨笨 追问

2019-10-18 10:55

那月底计提工作的时候,提成就不用提了是吗

bamboo老师 解答

2019-10-18 10:56

这样写了 月底就不用再计提了

笨笨 追问

2019-10-18 10:57

每次的手工费怎么记分录

bamboo老师 解答

2019-10-18 10:58

是收取的 还是发生的

笨笨 追问

2019-10-18 10:59

发生的

bamboo老师 解答

2019-10-18 11:00

借:主营业务成本
贷:应付职工薪酬
是自己单位员工提供的手工费吧

笨笨 追问

2019-10-18 11:01

是的,但是我想分出每个人的手工费和提成,怎么记呢

bamboo老师 解答

2019-10-18 11:03

应付职工薪酬科目下可以增设二级科目啊

笨笨 追问

2019-10-18 11:04

那发放工资的时候是不是就麻烦了,所有设计到的应付职工薪酬二级科目都得录一遍

bamboo老师 解答

2019-10-18 11:04

对的 不然的话您自己做个电子表格体现也可以的

笨笨 追问

2019-10-18 11:05

人要多了,这样就是大麻烦了是吧

bamboo老师 解答

2019-10-18 11:13

对的 所以您用电子表格比较合适

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