请教一下老师,我上月和本月共开错两张增值税电子普通发票,需要红冲这两张普票,红冲的步骤和增值税普票红冲步骤一致吗?发票管理~发票填开~红字~然后输入需要红冲的蓝字发票的代码和号码,然后打印出这份红字发票就可以了吗?老师,这样操作对吗?还有什么需要注意的事项?
yi平
于2019-10-19 10:08 发布 945次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-10-19 10:10
红冲的步骤和增值税普票红冲步骤一致吗?是,发票管理~发票填开~红字~然后输入需要红冲的蓝字发票的代码和号码,然后打印出这份红字发票就可以了吗? 是,这个需要看你之前蓝字那个发给客户么,这个要是给客户这个开红字也需要通知给客户
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红冲的步骤和增值税普票红冲步骤一致吗?是,发票管理~发票填开~红字~然后输入需要红冲的蓝字发票的代码和号码,然后打印出这份红字发票就可以了吗? 是,这个需要看你之前蓝字那个发给客户么,这个要是给客户这个开红字也需要通知给客户
2019-10-19 10:10:10
您好,开红字增值税专用发票,必须要先填写(红字增值税专用发票信息表),红字普票不需要,直接开负数发票即可
2020-12-21 16:41:35
第一步:购方点发票管理――红字发票信息表――红字增值税专用发票信息表填开――选择“购买方申请”――选择已抵扣(无需填写对应蓝字发票代码和发票号码),点击“确定”进入填开界面开具(注:单价为正数,数量金额为负数),点击打印。
第二步:购方点击发票管理――红字发票信息表――红字增值税专用发票信息表查询导出,选中已填开的信息表,点击上传,5分钟查看“信息表描述”是否审核通过,将信息表编号提供给销方。
第三步:销方点击发票管理——发票填开——增值税专用发票填开——系统弹出“发票号码”——确认——点红字,直接开具,输入两次信息表编号,点下一步,核实票面信息无误后,点击打印。
2018-08-31 12:21:51
不用的。。。。。。。。。
2016-04-19 19:13:24
这个申报时能通过吗?
2018-04-10 16:20:01
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