送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-10-21 09:15

你好 
需要计提 
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-残保金 
借;应付职工薪酬-残保金 贷;银行存款等科目

大耳朵涂涂 追问

2019-10-21 09:25

我们t3里不是在应付职工薪酬,在应交税费可以吗

紫藤老师 解答

2019-10-21 09:27

那你就用其他应付款代替把,这个不是税费的

大耳朵涂涂 追问

2019-10-21 09:29

好的,谢谢老师

紫藤老师 解答

2019-10-21 09:30

不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!

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相关问题讨论
你好! 1.计提 借:管理费用-残保金 贷:其他应付款
2018-09-29 12:32:35
你好,需要计提的 借;管理费用等科目 贷;其他应付款——残保金 借;其他应付款——-残保金 贷;银行存款等科目
2019-01-17 10:53:47
你好 缴纳直接做 借管理费用-残保金贷银行存款
2019-08-16 12:43:58
您好,您是说残保金的是吗
2019-08-16 12:39:34
你好,计提,借·管理费用-残保金 贷其他应付款-残保金 缴纳时借其他应付款 贷银行存款
2019-03-20 17:28:57
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