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蓝菲菲
于2019-10-21 11:11 发布 859次浏览
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-10-21 11:12
你好!先冲减未开票收入借:应收账款贷:主营业务收入应交税费…应交增值税(金额用负数表示)
蒋飞老师 解答
2019-10-21 11:13
再根据发票做账借:应收账款贷:主营业务收入应交税费…应交增值税
蓝菲菲 追问
2019-10-21 11:20
18年收到款时,没有做未开票收入这笔呢
2019-10-21 11:51
那就直接做第二个分录
2019-10-21 12:41
好的
2019-10-21 12:42
好的,加油。
2019-10-21 13:07
还用以前年度损益调整
2019-10-21 13:36
你好!是的。
借:应收账款贷:以前年度损益调整应交税费…应交增值税
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蒋飞老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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