送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-21 16:13

金税盘和维护费借管理费用贷银存480
技术服务借管理费用贷银存
以后需要抵扣借应交税费应交增值税借管理费用-480
技术服务的不能抵扣

大萍 追问

2019-10-21 16:16

能不能这个月就做帐借:应交税费应交增值税减免税额,贷管理费用?然后申报表上填上留底税额,到有了收入再抵扣?

郭老师 解答

2019-10-21 16:21

不能,需要抵扣的才做
你是手工账分录可以这么做

大萍 追问

2019-10-21 16:22

这个月做进去,形成留底税额也没事吧,?到时候报表上都有

大萍 追问

2019-10-21 16:22

怕时间长了,忘记

郭老师 解答

2019-10-21 16:28

你好,那你应交税费不一致的

大萍 追问

2019-10-21 16:30

嗯嗯

郭老师 解答

2019-10-21 16:43

建议还是不要做了

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