送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-10-22 16:10

你好 借 固定资产 原材料 贷 银行存款 借:专项应付款-XXX,贷:资本公积 你的第二个分录去掉

微信用户 追问

2019-10-22 16:32

您好老师,那是属于研发费用的呢?是借:管理费用-研发费用-材料,贷:银行存款,借:专项应付款-xxx,贷:资本公积,这样子对吗?

答疑苏老师 解答

2019-10-22 16:38

你好 是的 是这样的

微信用户 追问

2019-10-22 16:46

老师,我这些写出来整个过程您过目下是否正确,因为专项专用管的很严厉
收到专款资金
借:银行存款-xxx
贷:专项应付款-xxx资金

购买材料设备,支付差旅费,人员费用
借:应付账款-购货款
贷:银行存款-xxx

收到发票入账
借:管理费用-研发费用-(材料或者XXX)
贷:应付账款-购货款

结转
借:专项应付款-xxx
贷:资本公积

答疑苏老师 解答

2019-10-22 16:50

你好 是的 分录是很正确的

微信用户 追问

2019-10-22 16:56

好的,谢谢老师,还有想请问下,如发票是增值税专用发票,专项应付款是否不含进项税呢?

答疑苏老师 解答

2019-10-22 17:00

你好 收到发票和这个专项应付款没关系 专项应付款就是你收到的银行存款的金额

微信用户 追问

2019-10-22 17:16

老师,那就是在支付购买设备或者材料时借:应付账款-xxx,贷:银行存款-xxx  同时结转借:专项应付款,贷:资本公积,之后收到发票再处理进费用是吗?

答疑苏老师 解答

2019-10-22 17:21

你好 是的 也可以的 先后顺序没有关系的

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