老师好,请问我们是家具企业,收到定金20000,然后送货时,客户付尾款30000,收到定金我做的分录是借:银行存款,贷预收账款,收到尾款的时候该怎么做会计分录?
淅沥心雨
于2019-10-23 16:58 发布 877次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,没有开具发票预收款是这样做分录的
2019-04-03 19:45:29
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你好,没错,是这么做的。
2023-02-16 17:01:46
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@♡人间四月天 不能挂预收预收是提前收别人的钱 红冲之前的做个正确人的 借款借银存贷其他应付款 还款借其他应付款贷银存 可以,也可以借银存贷预收(都是红字)
2017-12-05 10:37:05
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你好,不好意思现在才看到你提问,不用申报,不用做其他分录
2017-01-06 03:56:13
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你好,送货时,借预收账款50000贷:主营业务收入50000(我这里没有考虑税)同时,借:库存现金30000 贷:预收账款30000
2019-10-23 17:21:45
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