老师,我们2017年的进项票被查出失控发票,做了进项税转出,报表修改的是今年8月份的报表,只补交了进项税转出的那部分增值税和附加税,(还用了8月份的留抵税),请问一下怎么做账?分录怎么写?
遇见晴天、遇见你
于2019-10-23 18:22 发布 793次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-10-23 19:45
如果发票税额20
留底2
借以前年度损益调整贷进项转出20
借进项转出贷转出未交增值税20
借转出未交增值税18贷查补税款
借查补税款贷银存
借税金及附加贷应交税费,
借应交税费贷银存
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