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好运来
于2019-10-24 17:12 发布 925次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-10-24 17:13
你好!简单的做法就是直接做正数相同的分录,只是金额写负数。正规的做法是要计入以前年度损益调整。涉及到去年的所得税退税。
好运来 追问
2019-10-24 17:19
老师好涉及以前年度损益调整我怎么做分录呢,
宋生老师 解答
2019-10-24 17:23
你好!借应收账款负数 贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税
2019-10-24 17:32
谢谢老师
你好!不用客气的了。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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2019-10-24 17:23
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