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小华
于2019-10-25 10:26 发布 1135次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-10-25 10:28
你好!这个严格来说是要开红字发票的
小华 追问
2019-10-25 10:29
没有开发票的哦
宋生老师 解答
2019-10-25 10:32
你好!你如果没有开红字,那下次扣除的时候,是按原价开发票,还是按扣除后的金额开。
2019-10-25 10:36
是按原价发票,假如本次销售返利1000.下次拿货,就是拿1万的货,补9000元金额
您好!你开发票也是开10000?他只付9000?
2019-10-25 10:42
我们没有开增值税发票,只有店里的销售单
2019-10-25 10:48
你好!那你就当9000的收入就好了。当不开票收入。
2019-10-25 10:53
我现在的问题是,那1000的返利,我是计入财务费用,还是销售费用
2019-10-25 10:58
你好!老师的意思是,不在账上反应,如果你要反应,就计入销售费用。但是你没有费用发票。最终不能税前扣除
2019-10-25 11:19
好的。谢谢
2019-10-25 11:30
你好!不用客气的了。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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