送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-10-25 10:28

你好!这个严格来说是要开红字发票的

小华 追问

2019-10-25 10:29

没有开发票的哦

宋生老师 解答

2019-10-25 10:32

你好!你如果没有开红字,那下次扣除的时候,是按原价开发票,还是按扣除后的金额开。

小华 追问

2019-10-25 10:36

是按原价发票,假如本次销售返利1000.下次拿货,就是拿1万的货,补9000元金额

宋生老师 解答

2019-10-25 10:36

您好!你开发票也是开10000?他只付9000?

小华 追问

2019-10-25 10:42

我们没有开增值税发票,只有店里的销售单

宋生老师 解答

2019-10-25 10:48

你好!那你就当9000的收入就好了。当不开票收入。

小华 追问

2019-10-25 10:53

我现在的问题是,那1000的返利,我是计入财务费用,还是销售费用

宋生老师 解答

2019-10-25 10:58

你好!老师的意思是,不在账上反应,如果你要反应,就计入销售费用。但是你没有费用发票。最终不能税前扣除

小华 追问

2019-10-25 11:19

好的。谢谢

宋生老师 解答

2019-10-25 11:30

你好!不用客气的了。

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