送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-10-26 23:19

您好,这种情况下,差额转入营业外支出处理就行了。

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您好,这种情况下,差额转入营业外支出处理就行了。
2019-10-26 23:19:28
您好,一般情况下,如果是先交后扣,则使用其他应收款,如果是先扣后交,就使用其他应付款,灵活把握即可,具体情况具体处理,不必拘泥于一种形式,谢谢。
2016-11-26 11:57:01
你好 往来核算本来就是针对明细的,同一个客户的应收应付 预收 预付等可以对冲 同一家单位对冲并不用写说明,对冲的凭证摘要写“并账”就行了
2019-08-23 14:41:24
嗯,你好,可以走现金的,你看一下你们账上有现金吗。
2022-03-16 17:10:06
同学你好 很高兴为你解答 签订协议的话 可以把往来转给老板 因为钱已经转到员工那里了
2021-12-06 17:47:01
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