送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-10-27 13:39

你好,这部分份款项如果不需支付,计入营业外收入。

俊秀的小兔子 追问

2019-10-27 13:41

是支付的时候
借:其他应付款-代收股权转让 
      贷:银行存款
这样期末其他应付款科目不就有借方余额了,是一直就这么放着,还是要怎么处理

立红老师 解答

2019-10-27 13:43

你好,将来收到款项时,冲其他应付款就可以,先不用处理。

俊秀的小兔子 追问

2019-10-27 13:49

就不会再有钱进来呀,这不就是单方协议吗,我们付了收购款

立红老师 解答

2019-10-27 13:53

你好,是代收股权转让款,这笔钱应该是你方代收的,然后再付出的。那么当初代收的时候应该有一笔,借:银行存款  贷:其他应付款的分录

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相关问题讨论
你好,其他应付款贷方余额 ,需要清零了,才可以注销的
2022-04-09 15:10:53
你好,余额表里面其他应付款的方向是借方,这样是有问题的 
2022-03-23 18:00:19
学员你好,其他应付款,余额在借方代表对方欠你公司的款
2022-02-28 17:30:29
你好,其他应付款余额过大,可能是单位频繁向个人借款导致的 是有账实不符吗?
2022-02-25 17:46:28
对的,您理解的很正确
2022-01-27 15:17:41
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