送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-29 09:30

您好
请问运费客户要支付给您单位么 您单位给客户开具发票么

暖煦, 追问

2019-10-29 09:32

开具了的

bamboo老师 解答

2019-10-29 09:33

那收到的运费发票可以做您开出运费发票的成本

暖煦, 追问

2019-10-29 09:37

这样做其他应收款金额对不上,可是对上了税费又没办法体现,所以应该怎样做会计分录呢?

bamboo老师 解答

2019-10-29 09:40

收到发票的时候
借:其他业务成本
贷:银行存款
开出发票的时候
借:银行存款
贷:其他业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额

暖煦, 追问

2019-10-29 09:44

我们是先收到客户的费用再付钱给司机,收到客户的费用不是
 借:银行存款
     贷:其他应收款    吗?
然后付款的时候要冲减其他应收款
借:其他应收款
      贷:银行存款
可是这样没办法体现税费,我就是在纠结这个问题

bamboo老师 解答

2019-10-29 09:46

您收到客户的款的时候 也收到了发票的啊  然后又对应开出了发票
那我上面那样写 您看能平么

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