送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-29 09:52

实际业务的吗
那就不需要预支,直接写报销单

晚秋、冬至 追问

2019-10-29 09:54

是实际业务,但是之前都是他垫付的,他还没有拿票来报销,现在老板让给他打点差旅费,我是以预支差旅费给他打过去的,那么他之前的票可以抵扣吗

郭老师 解答

2019-10-29 09:55

实际业务的就可以抵扣的

晚秋、冬至 追问

2019-10-29 09:56

就算他是之前垫付的,现在才预支也可以是吗,老师

郭老师 解答

2019-10-29 09:58

你好,可以
正规的是报销
拿发票报销

晚秋、冬至 追问

2019-10-29 10:00

他们是没有时间界定的吗,就算现在预支,之前一个月他垫付的也可以抵扣是吗,是正规报销,拿发票报销的

郭老师 解答

2019-10-29 10:04

你好,你说的没有时间界定是啥意思
你们实际业务只要是那个业务的就可以

晚秋、冬至 追问

2019-10-29 10:06

就是10.29号预支的差旅费,但是他在八九月份的时候已经自己垫付了差旅费了,一直没有报销,那么他八九月份的票可以抵这个10.29号的差旅费吗

郭老师 解答

2019-10-29 10:07

你好,同学可以抵扣的,

晚秋、冬至 追问

2019-10-29 10:08

好的,谢谢老师,您讲的特别详细

晚秋、冬至 追问

2019-10-29 10:10

对了老师,我这个预支的差旅费放到其他应收款,等他那票来报销的时候,填个报销单把这个抵了就可以了把,预支的差旅费原始凭证是付款单和银行回答可以吗

郭老师 解答

2019-10-29 10:18

预支的填写预支单不需要写报销单了,你们可以写预支的那个单据号码金额拿发票冲了

郭老师 解答

2019-10-29 10:18

预支的差旅费原始凭证是付款单和银行回答可以吗
可以

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...