老师在哪可以看到餐饮成本核算的课? 问
您好,这个课的,要问下客服,是他们负责这块 答
公司25日结账,已确认本季度应交税款。但是27日又 问
你好,其实税务局是只看时间的。你可以下个月再交,但是税务局是不管你内部什么时候结账的,税务局就是31号。 所以你要做正规的话就正常进入到本月的收入和支出。 答
郭老师郭老师郭老师老师您好,请教一下,我们公司的 问
是的 如果是销售商品的,你需要给人家提供进销明细。虽然有发票,但是你这个发票和货物一定是一块到吗?就是当月货物到了,发票也到了 答
现在年末要需要调汇,一个是银行外币户的金额*人民 问
差额计入财务费用-汇兑损益 答
老师你好,我想问下,我们是材料公司,在给甲方进行材 问
开票不需要单独开的,含在材料单价开 答
请问老师,我上月发工资多转了钱在银行代发工资户,如果做帐把它放其他应收款,那应该拿什么凭证做账呢?
答: 您好 银行代发工资户单位有没有单独的银行账号?
发工资时发现金,举个例子,该发32.63,取款只能取32.6那做账,借,现金32.6。贷银存32.6那发工资时,借应付工资32.6 3贷其他应收款社保 现金32.6这样就不平了?
答: 你指哪个科目不平?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老是,您好,我在做账的时候2017年的个人社保没有在发工资的时候出,到了2018年年初其他应收款个人社保有余额怎么处理呢?
答: 你可以在今年吧个人社保扣除下来,就能平了
老板帮亲戚交社保,不发工资,从公司对公户上扣的钱,这部分钱老板说以后再把钱打过来,这部分垫付的钱计入其他应收款吗?应该怎么做账好呢?
发工资不是从公账上面发的,是转给老板,然后老板从他卡里发,这样行吗?转给老板,之前财务做账是其他应收款。然后发工资直接去冲这个其他应收款,可以吗?》
A员工6月交了社保,7月也交了社保,7月发6月工资,其他6月没计提6月的社保,现在其他应收款贷方多挂了一个月的社保,怎样做账冲销
豆(哥)???????? 追问
2019-10-29 10:24
辜老师 解答
2019-10-29 10:25
豆(哥)???????? 追问
2019-10-29 10:26
辜老师 解答
2019-10-29 10:26