送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-10-29 13:32

你好,(1)非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,只要是实际支出了,都应入账,比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费,比如支付他人的劳务费可以计入:管理费用-劳务报酬,按照税法规定在企业所得税前扣除;
(2)非本单位员工的发票与公司的业务若不相关,与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账,应该全部做纳税调增,不能在企业所得税前扣除.

sunny 追问

2019-10-29 13:46

是相关的,就是差旅费

立红老师 解答

2019-10-29 13:49

你好,如果相关,计入管理费用——差旅费

sunny 追问

2019-10-29 13:54

好的,我之前以为是计入销售费用-差旅费。这两种有什么区别吗

立红老师 解答

2019-10-29 13:55

你好,都可以,对利润 没有影响。

sunny 追问

2019-10-29 13:56

好的谢谢。

立红老师 解答

2019-10-29 13:58

不客气的,如果您对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。

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