你好老师,非公司职工出差的报销应该作为销售费用啥。这个报销人不是我公司的,但是他所在的公司在我们公司有股份。偶尔会因我公司业务做些事情。
sunny
于2019-10-29 13:13 发布 1533次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-10-29 13:32
你好,(1)非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,只要是实际支出了,都应入账,比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费,比如支付他人的劳务费可以计入:管理费用-劳务报酬,按照税法规定在企业所得税前扣除;
(2)非本单位员工的发票与公司的业务若不相关,与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账,应该全部做纳税调增,不能在企业所得税前扣除.
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