送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-29 13:25

你好,借;管理费用,贷;银行存款等科目

TST敏子 追问

2019-10-29 13:33

老师,发放员工工装的时候是不是、借:其他应收款

贷:库存现金

邹老师 解答

2019-10-29 13:33

你好,这个工装的款项是会找员工收取的?

TST敏子 追问

2019-10-29 13:36

老师,工装款是我们单位给员工买的,发给员工的时候要 先扣除的,后每一个月在返给员工十几块钱

邹老师 解答

2019-10-29 13:39

你好,那购买的时候,借;其他应收款,贷;银行存款等科目
从员工工资扣除,借;应付职工薪酬,贷;其他应收款

TST敏子 追问

2019-10-29 14:22

老师,扣除的时候做的分录应该借其他应付款,贷库存现金

邹老师 解答

2019-10-29 14:25

你好,工装从工资扣除是应付职工薪酬减少计入借方,同时其他应收款减少,计入贷方
你所做的 这个分录:借其他应付款,贷库存现金,能解释一下是什么意思?

TST敏子 追问

2019-10-29 14:28

老师单位买工装是垫付的,发工装的时候在工资里扣除,扣完全款就在每个月还返给员工

邹老师 解答

2019-10-29 14:31

你好
垫付的时候,借;其他应收款,贷;银行存款等科目
发工装的时候在工资里扣除,借;应付职工薪酬,贷;其他应收款
扣完全款就在每个月还返给员工,借;管理费用等科目,贷;库存现金 等科目

TST敏子 追问

2019-10-29 14:32

老师,那我整返了给,我借其他应付款了

邹老师 解答

2019-10-29 14:34

你好,应当通过其他应收款核算才是的

TST敏子 追问

2019-10-29 14:35

老师,我是不是做错了

邹老师 解答

2019-10-29 14:38

你好,需要把其他应付款换成其他应收款科目才是的
而且应当计入其他应收款贷方,而不是其他应付款借方

TST敏子 追问

2019-10-29 14:39

老师我咋蒙们了

邹老师 解答

2019-10-29 14:42

你好,完整过程应当是这样处理 
垫付的时候,借;其他应收款,贷;银行存款等科目
发工装的时候在工资里扣除,借;应付职工薪酬,贷;其他应收款
扣完全款就在每个月还返给员工,借;管理费用等科目,贷;库存现金 等科目

TST敏子 追问

2019-10-29 14:48

老师我做的分录是返给员工工装款的,

邹老师 解答

2019-10-29 14:49

你好,返还给员工工装款
借;管理费用等科目,贷;库存现金 等科目

TST敏子 追问

2019-10-29 18:56

老师,发给员工的工装单位给垫付的钱,发给员工属于押金

邹老师 解答

2019-10-29 19:07

你好,既然给到员工使用是属于押金性质,那之前单位就不是垫付钱而是单位据实负担才是的
借;管理费用,贷;银行存款等科目
发给员工属于押金,借;库存现金等科目,贷;其他应付款
之后退回给员工,借;其他应付款,贷;库存现金等科目

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