送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-10-29 14:00

你好同学
一般是固定资产的同学
最好是入成固定资产

李文静 追问

2019-10-29 14:08

老师公司收到设备一直没入账的。我在第三季度做的借:管理费用—办公费贷:应付账款—暂估,等我收到发票记借:固定资产 贷:预付账款。那我第三季度所得税费用是不是要调整啊。这些设备的送货单日期什么时候的都有的话挺多的,是不是不用放在暂估的凭证后边了?在入库的凭证后边放上发票就行?之前会计凭证后边就是发票。

何江何老师 解答

2019-10-29 14:21

是的
对入在发票一起就行
可以的同学

李文静 追问

2019-10-30 10:25

老师我是根据账上预付账款计提的,送货单要是不全能行吗?再者送货日期很早了,税局会不会感觉我们延迟要票啊?就怕因为这不让抵企业所得税。我也不知道之前会计为什么不及时要回发票。老师第三季度缴所得税时用的暂估票如果税法认为不能抵,但是我在第四季度预缴纳够了,是不是也行。

何江何老师 解答

2019-10-30 10:27

也可以的同学,这样也行的

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