送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-10-29 15:30

如果跨年了,怎么做分录啊?

yi平 追问

2019-10-29 15:33

跨年了,那要怎么处理

yi平 追问

2019-10-29 15:51

上个月收的成本发票已经入账,现在对方单位对账发现开多了,要开红字发票来冲,这个对我上个月所得税申报有影响吗

辜老师 解答

2019-10-29 15:12

用一个调整分录,冲减负数,借:财务费用—利息收入  负数  贷:财务费用—利息收入  负数

辜老师 解答

2019-10-29 15:32

跨年了,就没必要调整了

辜老师 解答

2019-10-29 15:45

跨年了,你贷方发生额都已经结转到本年利润了,已经没有影响了,

辜老师 解答

2019-10-29 16:04

你根据红字发票入账,在下月冲减成本就可以

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相关问题讨论
你好!是滴,购买方要做到财务费用上面,做负数,相当于冲减购买方的财务费用
2022-03-07 19:00:13
您好,如果是筹建期发生的相关费用支出记管理费用,开办费
2020-07-27 13:24:20
你好!通过以前年度损益调整科目冲减就可以,或者汇算清缴填表不调帐也可以
2020-03-20 16:52:14
你好,可以记财务费用的
2020-02-25 20:37:12
补记就可以 借以前年度损益调整 贷银行存款
2019-03-01 13:20:53
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