送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-29 16:15

你好,借;银行存款,贷;应付账款 等科目

爱学习的西西 追问

2019-10-29 16:15

预付也可以是吗

邹老师 解答

2019-10-29 16:16

你好,你之前支付是通过预付账款借方核算?

爱学习的西西 追问

2019-10-29 16:21

不用用负数冲销吧

邹老师 解答

2019-10-29 16:22

你好,退回可以是之前付款相反分录金额正数
也可以是相同分录金额负数

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相关问题讨论
你好,借;银行存款,贷;应付账款 等科目
2019-10-29 16:15:01
收到 借:银行存款 贷:应收账款 退回 借:应收账款 贷:银行存款
2022-02-28 17:53:59
借:银行存款20000贷:预收账款20000,借:预收账款10000贷:银行存款10000
2017-02-28 11:54:59
您好,公司收到退回款项,按原付出时分录红冲即可。
2016-10-16 09:41:21
同学好,应该冲减主营业务收入,借银行存款 贷主营业务收入,贷应交税费-,应交增值税,销项税,红字 ,借主营业务成本,贷库存商品,红字
2020-04-15 11:21:31
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