送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-10-30 11:35

你好,借:应付职工薪酬
贷主营业务收入
销项税额

小惑老师 解答

2019-10-30 11:35

自用具体是哪个部门

小惑老师 解答

2019-10-30 11:35

借:管理费用-劳保费

青春侠 追问

2019-10-30 11:55

管理部门,招待用,老师:应付职工薪酬不结转吗

小惑老师 解答

2019-10-30 17:35

借费用
贷应付职工薪酬

小惑老师 解答

2019-10-30 17:36

借管理费用
贷库存商品
销项税额

青春侠 追问

2019-10-30 20:17

老师:是小规模纳税人,管家婆软件财务软件不能直接贷库存商品

小惑老师 解答

2019-10-31 11:16

那你就填写库存商品借方负数

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相关问题讨论
需要视同销售处理。 借:管理费用/销售费用 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品
2018-07-03 22:10:38
你好!发票真么开的?一般是视同销售处理 借 销售费用 贷 库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-10-15 14:52:40
借:营业外支出贷:库存商品,应交税费
2017-09-25 18:09:45
你好 卖出去之后 所有权就不是你的了 确认收入 结转成本
2020-07-20 14:59:12
你好,借:应付职工薪酬 贷主营业务收入 销项税额
2019-10-30 11:35:10
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