送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-31 07:42

您好
可以把前面的整理起来 这个月一起做分录调整 然后进项抵扣

追问

2019-10-31 07:46

甘老师,比如4月份有一笔是借:管理费用218    贷:银行存款218,之前没有做出进项18元,现在想要调整应该怎么做调整分录呢?

bamboo老师 解答

2019-10-31 07:49

借:管理费用 -18
借:应交税费-应交增值税-进项税额 18

追问

2019-10-31 07:49

明白了,谢谢老师

追问

2019-10-31 07:51

如果当时计入的劳务成本就冲减劳务成本是吧

bamboo老师 解答

2019-10-31 07:52

是的 当时计入的劳务成本就冲减劳务成本

追问

2019-10-31 07:58

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-10-31 08:11

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
你已经认证了这个发票吗?
2021-12-31 15:37:49
您好 可以把前面的整理起来 这个月一起做分录调整 然后进项抵扣
2019-10-31 07:42:43
你好,进项税额转出计入成本
2020-02-24 11:16:40
你好,如果是销项税额大于进项税额,这样做结转分录 借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
2020-01-03 19:49:11
你好 已经认证是必须抵扣的 借;应交税费(进项税额) 原材料等科目 贷;银行存款等科目
2020-01-11 15:44:32
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