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咖啡糖
于2019-10-31 09:26 发布 612次浏览
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-10-31 09:27
你好,你的会计分录是正确的
咖啡糖 追问
2019-10-31 09:38
但老师人家送过来的是建安发票,这是我的成本票,按规定我应按收入交税金,是总监让对方送成本票过来并让他完这张发票的税,发票25.2万元,共完税增税及附征,印花税7.8千元,针对这张完税凭证我怎么下凭证,而且是房开欠我们,我们用房子抵25.2万元的安装款?
暖暖老师 解答
2019-10-31 09:39
我们也是计入成本核算的,他们是代开的发票吗?
2019-10-31 09:50
我们欠开发票的,房开又欠我们建安的,现在用房子抵开票方的账,普票25.2万元,开票方自己完税10263元,税局代开发票。这一系列凭证包括完税我怎么下?
2019-10-31 09:52
全部做成本就可以,但是税金做管理费用
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暖暖老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
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咖啡糖 追问
2019-10-31 09:38
暖暖老师 解答
2019-10-31 09:39
咖啡糖 追问
2019-10-31 09:50
暖暖老师 解答
2019-10-31 09:52