送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-10-31 15:06

这个月是计算缴纳增值税的话,直接按计算的数字,做分录
借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 2274747.54
      贷:应交税费--未交增值税  2274747.54

美丽人生 追问

2019-10-31 15:08

上月留抵税额需要怎么样呢?

张艳老师 解答

2019-10-31 15:15

这个期末留抵税额的金额到年末再统一结转。
借:应交税费--应交增值税(销项税额)
    贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
            应交税费--应交增值税(转出未交增值税)

美丽人生 追问

2019-11-01 11:10

老师这样子做的话,应交税费,这个科目就相差23.01分

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