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简单平凡
于2019-11-02 10:27 发布 1141次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-11-02 10:27
您好原材料已入库但发票未到的情况下, 不管是辅助材料费还是主要材料都应该暂估
简单平凡 追问
2019-11-02 10:41
初月收到发票红冲暂估分录就行了吧, 正确的再做一个就好了吧
bamboo老师 解答
2019-11-02 10:42
对的 次月收到发票的时候红冲 再根据发票做一份蓝字分录
2019-11-02 10:51
那在原材料的领用上面应该怎么做账呢
2019-11-02 10:53
领用的话 先根据暂估入账的领用 等收到发票后 如果数量金额一致 不做调整 如果不一致的话 再做对应的处理
2019-11-02 10:56
在原材料出入库表中, 未收到发票的材料要不要填进去呢,如果要填的话, 那我下个月收到发票的时候只要做正确的分录就可以了吧, 这个原料出入库表中就不用填了吧,
原材料出入库表中, 未收到发票的材料要填进去是的 下个月就不需要填写了
2019-11-02 10:57
好的, 明白了, 谢谢
2019-11-02 10:58
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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