送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-11-04 11:56

你好,是10000元全部计入其他业务收入没有做价税分离的意思?

露露 追问

2019-11-04 13:56

是的,没有价税分离,在缴纳增值税的时候也就10000元全部做计税依据,并且这个10000的300我是没有计提过的,现在补计提吗?补计提的分录怎么做?

邹老师 解答

2019-11-04 13:57

你好,收入是对的(10000),只是应交税费——应交增值税贷方少了300,是这个意思?

露露 追问

2019-11-04 13:59

收入是对的

邹老师 解答

2019-11-04 13:59

你好,那就这样做分录
借;应收账款等科目300,贷;应交税费——应交增值税300

露露 追问

2019-11-04 14:00

但是我9月份做收入的时候没有价税分离,也就是说税务局那边默认是10000为计税依据,但是实际我们不含税收入是10000/1.03

邹老师 解答

2019-11-04 14:02

你好,那说明收入有错误,收入有错误是这样做调整分录的
借;其他业务收入10000/1.03*3%,应交税费——应交增值税10000/1.03*3%

露露 追问

2019-11-04 14:19

这个算出来调整的是291,但是实际多交了300

邹老师 解答

2019-11-04 14:20

你好,那实际多交300是根据含税收入10000计算得来的吗?而不是按不含税收入*3%计算?

露露 追问

2019-11-04 14:20

可以直接借:其他业务收入300,贷应交税费——应交增值税300吗

邹老师 解答

2019-11-04 14:21

你好,如果你含税收入是10300,那是这样调整
如果含税收入是10000,那调整分录应当是    借;其他业务收入10000/1.03*3%,应交税费——应交增值税10000/1.03*3%

露露 追问

2019-11-04 14:29

好的,谢谢

邹老师 解答

2019-11-04 14:29

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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