比如说这个月拿到一张增值税专用发票是用于职工福利的,那这个月先认证,计入进项税额。什么时候做进项税额转出的分录?是在这个月做还是下个月做?就是说进项税额认证是在11月的帐上,那个进项税额转出是在11月的账上还是12月的账上?
RR
于2019-11-04 16:55 发布 818次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-11-04 16:56
你认证了,同时然后申报转出的话,就在11月账务处理
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借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2019-08-01 10:43:53

计入应交税费-待认证增值税
2023-02-28 11:32:09

专票的话,就是发票上的税额
2019-07-22 12:01:12

是的,所有虚证的话都需要转出的
2022-04-22 17:38:56

是的
2016-05-12 15:52:33
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RR 追问
2019-11-04 16:57
辜老师 解答
2019-11-04 16:59