送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-11-05 10:24

你好,收款,借;银行存款  贷:预收账款

5fsshz 追问

2019-11-05 10:26

而且我们刚开始做,货要到来年才能发,原料票我这边暂时也没有,成本还没法结转,待来年再结转能行吗?

立红老师 解答

2019-11-05 10:32

你好,如果开票是需要交税的,增值税等。,

5fsshz 追问

2019-11-05 10:42

已经开票了,那我分录要怎么做呢?

立红老师 解答

2019-11-05 10:54

你好,如果开票了,借:银行存款  贷:主营业务收入  应交税费——应交增值税(销项税额)

5fsshz 追问

2019-11-05 11:03

那我,货要到来年才能发,原料票我这边暂时也没有,成本还没法结转,待来年再结转能行吗?

立红老师 解答

2019-11-05 11:10

你好,成本明年结转。

上传图片  
相关问题讨论
你好,收款,借;银行存款 贷:预收账款
2019-11-05 10:24:40
你好,可以的,可以这样处理的,
2019-07-08 17:25:58
你好,贷方应当全额计入应收账款才是的
2019-03-29 09:42:48
你好,分录是这样没错,。
2020-05-11 11:10:26
你好,一般不这样写的啊,收款不计入应付
2019-05-31 10:27:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...