老师你好,我10月16号报了9月的增值税,在16-20号之间也认证了一些发票(按理说是这个发票是属于10月抵扣的对吗。)但是我10月21号又去修改了9月的报表,那16-20号认证的发票应该填在9月吗?还是依然是属于10月的抵扣的呢。
softbutbrave
于2019-11-05 20:41 发布 640次浏览
- 送心意
恩熙老师
职称: 6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
2019-11-05 20:53
纳税申报之后的认证属于当月,故属于10月。
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你好,专用发票需要认证才可以抵扣。普通发票:1普通发票税控设备不用认证,全额抵扣,通行费发票勾选认证,3其他普通发票一般不能抵扣。
2018-08-30 18:38:00
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你好!
登录单位发票勾选认证平台,勾选认证就可以了
2020-03-19 08:42:55
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可以,这个不影响。增值税和消费税可以分开处理。
2019-05-06 17:50:46
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你好,增值税专用发票认证抵扣现在没有期限了
2020-11-16 10:32:48
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目前执行的期限是自发票开具之日起360天以内需要认证。
2020-08-07 22:49:18
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