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薛不忧
于2019-11-06 09:28 发布 2155次浏览
徐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2019-11-06 09:30
这个一般是属于上月有预缴的情况,然后本月根据实际情况得出,你扣除上个月预缴的金额之后还需要交纳多少的差额,你根据你每个月实际发生的社保费入账即可,冲掉之前的预缴,其他就是本月实际缴纳的。
薛不忧 追问
2019-11-06 15:06
那我该怎么做账
徐璐老师 解答
2019-11-07 09:00
你预缴的时候借预付账款 贷银行存款 ,等到你这个月的明细出来了之后,借管理费用-社保费 贷应付职工薪酬-社保费,借应付职工薪酬-社保费,贷预付账款,这个月如果还有预付的话,接着再做一笔借预付账款,贷银行存款,这样你就可以保证每个月的费用归属到每个月。
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徐璐老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
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薛不忧 追问
2019-11-06 15:06
徐璐老师 解答
2019-11-07 09:00