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爱妃接旨
于2019-11-06 14:01 发布 3428次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-11-06 14:01
你好,当期有增值税应纳税额需要用这280来抵扣吗?
爱妃接旨 追问
2019-11-06 14:03
有的,销项进项我都填好了
邹老师 解答
2019-11-06 14:04
你好,那就在增值税减免税申报明细表的本期发生额填写280,应抵扣280,实际抵扣280,期末余额0
2019-11-06 14:07
老师,您说的这个增值税减免申报表是附表4吗
2019-11-06 14:08
你好,是的,就是附表四的 填写
2019-11-06 14:10
老师,那增值税减免申报明细还用填吗
你好,这种情况只需要填写附表四就可以了
2019-11-06 14:11
老师,主表我需要在哪填下这个280
2019-11-06 14:13
你好,在应纳税额 减征额栏次填写 280
2019-11-06 14:16
谢谢老师
2019-11-06 14:18
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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