送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-11-06 14:01

你好,当期有增值税应纳税额需要用这280来抵扣吗?

爱妃接旨 追问

2019-11-06 14:03

有的,销项进项我都填好了

邹老师 解答

2019-11-06 14:04

你好,那就在增值税减免税申报明细表的本期发生额填写280,应抵扣280,实际抵扣280,期末余额0

爱妃接旨 追问

2019-11-06 14:07

老师,您说的这个增值税减免申报表是附表4吗

邹老师 解答

2019-11-06 14:08

你好,是的,就是附表四的 填写

爱妃接旨 追问

2019-11-06 14:10

老师,那增值税减免申报明细还用填吗

邹老师 解答

2019-11-06 14:10

你好,这种情况只需要填写附表四就可以了

爱妃接旨 追问

2019-11-06 14:11

老师,主表我需要在哪填下这个280

邹老师 解答

2019-11-06 14:13

你好,在应纳税额 减征额栏次填写 280

爱妃接旨 追问

2019-11-06 14:16

谢谢老师

邹老师 解答

2019-11-06 14:18

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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