送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-11-07 18:17

你好,预付时可以计入预付账款科目。在年内摊销。

~星~ 追问

2019-11-07 18:20

支付时已计入预付账款中,现在专用发票回来了,需要做报销账务处理

~星~ 追问

2019-11-07 18:37

按权责发生制,我的上次租赁费已在租期内,也就是上月租期到期内已摊销完,上月预付了明年的租赁费,应该在本月开始摊销,现在发票回来报销,也就现在开始摊销,请问该如何账务处理

立红老师 解答

2019-11-07 19:00

你好,现在的发票是上次房租的,还是明年房租的。

~星~ 追问

2019-11-07 19:03

明年的

立红老师 解答

2019-11-07 19:06

你好,付款时,借:预付账款 ——某单位  贷:银行存款   发票到时,借:预付账款 ——房租   贷:预付账款——某单位   开始摊销时,借:管理费用等   贷:预付账款——房租

~星~ 追问

2019-11-07 19:36

企业会计准则中已取消待摊费用,这样做不还是老样子,换汤没换药么

~星~ 追问

2019-11-07 19:38

除了,还是往预付账款中核算,就没其他办法了么,我就是不想还往预付账款中走,才求教的

立红老师 解答

2019-11-07 19:38

你好,原来待摊费用是做为一级科目,现在不用了,企业预付的租金现在是用预付账款核算。

~星~ 追问

2019-11-07 20:20

给我开的发票是专票,你看这样做对吗,报销时:借,预付账款——租赁费,借,应交税费——应交增值税进项税,贷,预付账款——某单位,摊销时:借:管理费用——软件服务费,贷:预付账款——租赁费

立红老师 解答

2019-11-07 20:20

你好,对的,是这样做的。

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