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~星~
于2019-11-07 18:16 发布 944次浏览
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-11-07 18:17
你好,预付时可以计入预付账款科目。在年内摊销。
~星~ 追问
2019-11-07 18:20
支付时已计入预付账款中,现在专用发票回来了,需要做报销账务处理
2019-11-07 18:37
按权责发生制,我的上次租赁费已在租期内,也就是上月租期到期内已摊销完,上月预付了明年的租赁费,应该在本月开始摊销,现在发票回来报销,也就现在开始摊销,请问该如何账务处理
立红老师 解答
2019-11-07 19:00
你好,现在的发票是上次房租的,还是明年房租的。
2019-11-07 19:03
明年的
2019-11-07 19:06
你好,付款时,借:预付账款 ——某单位 贷:银行存款 发票到时,借:预付账款 ——房租 贷:预付账款——某单位 开始摊销时,借:管理费用等 贷:预付账款——房租
2019-11-07 19:36
企业会计准则中已取消待摊费用,这样做不还是老样子,换汤没换药么
2019-11-07 19:38
除了,还是往预付账款中核算,就没其他办法了么,我就是不想还往预付账款中走,才求教的
你好,原来待摊费用是做为一级科目,现在不用了,企业预付的租金现在是用预付账款核算。
2019-11-07 20:20
给我开的发票是专票,你看这样做对吗,报销时:借,预付账款——租赁费,借,应交税费——应交增值税进项税,贷,预付账款——某单位,摊销时:借:管理费用——软件服务费,贷:预付账款——租赁费
你好,对的,是这样做的。
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立红老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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