老师我们现在按月申报印花税,10月份我的台班费收入不含税销售额是75万元,请问老师要按照这个数缴纳吗,还是可以按照光签合同的缴纳,其实都没签订合同
柠檬~
于2019-11-08 13:22 发布 993次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-11-08 13:23
你好,你这个台班费是什么意思。
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你好,你这个台班费是什么意思。
2019-11-08 13:23:09
1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据;
2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据;
3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。
2019-12-09 10:55:31
你好,按照不含税金额申报。
2019-10-24 10:54:06
你们合同价税分离就可以,这个就按不含税金额入账
2019-02-13 16:15:59
不开票的收入也是需要申报印花税的,因为已经确认了收入,按含税的收入进行申报印花税。
2020-05-15 16:51:24
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