老师,您好,请问我10月份开了个红字发票,我报增值税的时候附表一自动生成的开具发票是没有减去这个红字的金额,我红字的该如何处理
sunshine
于2019-11-08 14:17 发布 760次浏览
- 送心意
洛洛老师
职称: 中级会计师
2019-11-08 14:31
你们你有没有对的你的销项发票数据采集呢,采集的时候你要合度一下,如果没有数据你再发票采集某块输入。
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您好,开具红字发票时,要收回原发票才能直接开具,如果不能收回原发票的,不能直接开的,如果不能收回原发票,或者不能取得红字专用增值税信息表,就直接开具红字发票的,是要被处罚的。一般情况下,如果对方是部分退货,或者全部退货,但原发票已经认证了的,这就要取得红字专用增值税信息表来开红字发票的。
2016-11-20 00:00:07
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相应红字票的收入冲减当期收入
2016-05-24 11:09:35
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按正数与负数发票的代数和申报
2016-05-19 13:37:16
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对的,同学,你的理解 是正确的
2022-08-04 16:36:34
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对方开了红字信息表是吗?你们在开红字发票。
2021-08-20 12:09:16
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sunshine 追问
2019-11-08 14:39
洛洛老师 解答
2019-11-08 14:59