- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
相关问题讨论
您好同学
这样的一分一般是年底累计一下再转入营业外收支
2019-11-09 10:18:09
您好,这个要看你们平常三级科目有结转的习惯嘛
2019-10-11 11:50:15
月末结转是,借,应交税费~应交增值税~销项税,贷,应交税费~应交增值税~进项税,应交税费~应交增值税~转出未交增值税
借,应交税费~应交增值税~转出未交增值税,贷,应交税费~未交增值税
2019-05-13 16:33:40
红冲的发票做了账吗
2019-09-06 09:23:51
你好,借:应交税费-应交增值税(销项税)207002.94
贷:应交税费-应交增值税(进项税)32842.82
应交税费-应交增值税(减免税款)480
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)173680.12
2019-08-13 16:38:17
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