- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
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您好同学
这样的一分一般是年底累计一下再转入营业外收支
2019-11-09 10:18:09
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您好,这个要看你们平常三级科目有结转的习惯嘛
2019-10-11 11:50:15
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月末结转是,借,应交税费~应交增值税~销项税,贷,应交税费~应交增值税~进项税,应交税费~应交增值税~转出未交增值税
借,应交税费~应交增值税~转出未交增值税,贷,应交税费~未交增值税
2019-05-13 16:33:40
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这个科目有余额是正常的,不用处理的
2025-01-15 15:23:49
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红冲的发票做了账吗
2019-09-06 09:23:51
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