老师我是购买方,9月份销售方开错了一张进项发票给我们了,我是10月才开的红字通知单,但是我在9月份报税的时候就做进项税转出了,现在10月份申报异常,想这种情况是要去大厅改报表才可以吗
活泼的麦片
于2019-11-10 18:34 发布 735次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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你好!
是的,需要到税务大厅现场处理了
2019-11-10 18:36:20
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您好,需要做进项税额转出。
2022-09-08 15:13:42
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那你这个红字发票还开吗?
2018-04-17 21:32:48
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您好
增值税纳税申报表附列资料(二)里填了没
2017-03-03 15:30:50
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你好,同学。
可以的,你去填写退税申请表,大厅处理了
2019-12-04 21:24:50
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