送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-11-10 19:01

你好,明细账需要分开核算,月末转入本年利润 。

竹语 追问

2019-11-10 19:33

我这么理解对吗老师,就是主营业务收入一物业费设置三栏帐一个帐页,然后主营业务收入一停车费再设置三栏帐一个帐页,依此类推,有几种就设置几个对吗?主营业务成本也是这样的。老师。

立红老师 解答

2019-11-10 19:35

你好,是的,是这样的。

竹语 追问

2019-11-10 19:43

好的,谢谢老师了,老师您那能给我一份科目代码的明细表吗?

立红老师 解答

2019-11-10 19:46

你好,现在手里只有这个表,你可以参照一下。

立红老师 解答

2019-11-10 19:46

祝您学习愉快,如果您对我的解答满意的话,请给老师一个好评,谢谢。

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相关问题讨论
你好,你不是明细吧?你应该是摘要吧。
2022-01-04 14:25:50
你好 因为收入发生计入贷方,结转就计入借方,这样结转之后余额才是0 因为成本 发生计入借方,结转计入贷方,这样结转之后余额才是0
2021-01-09 15:19:34
你好,明细账需要分开核算,月末转入本年利润 。
2019-11-10 19:01:14
您好,也可以,但是不建议这样做,建议在内部做调:借,主营业务成本-高新区,借:主营业务成本-明细,负数。贷:主营业务主业务收入-明细,负数,贷主营业务收入-高新区。
2017-10-08 18:14:05
您好:正确的是,借主营业务收入,其他业务收入,贷本年利润。借:本年利润,贷主营业务成本”和“主营业务税金及附加”
2016-09-17 12:21:22
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