(内账)老师,我们取得了一笔收入,没有开发票给对方,不交税,写分录的时候要写借:银行存款1000 贷:主营业务收入970.87 应交税费--应交增值税--销项税29.13。还是 借:银行存款1000 贷:主营业务收入1000
你不知道
于2019-11-11 16:54 发布 902次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2019-11-11 16:56
你好,没有发票的,税务申报时是按照未开票收入缴纳税的,分录为借:银行存款1000 贷:主营业务收入970.87 应交税费--应交增值税--销项税29.13;;但是如果你们企业也没交税,按照分录 借:银行存款1000 贷:主营业务收入1000
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好 现在咨询什么问题呢
2023-10-19 15:01:08
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
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