(内账)老师,我们取得了一笔收入,没有开发票给对方,不交税,写分录的时候要写借:银行存款1000 贷:主营业务收入970.87 应交税费--应交增值税--销项税29.13。还是 借:银行存款1000 贷:主营业务收入1000
你不知道
于2019-11-11 16:54 发布 856次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2019-11-11 16:56
你好,没有发票的,税务申报时是按照未开票收入缴纳税的,分录为借:银行存款1000 贷:主营业务收入970.87 应交税费--应交增值税--销项税29.13;;但是如果你们企业也没交税,按照分录 借:银行存款1000 贷:主营业务收入1000
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