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Julian
于2019-11-12 14:36 发布 1594次浏览
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-11-12 14:52
一般纳税人实际缴纳增值税=销项-进项-预缴增值税
Julian 追问
2019-11-12 15:01
那如果异地与回到机构申报附加税税率不一致的时候、还是按照实际缴纳增值税(主表34栏)直接计提缴纳吗)不应改根据申报系统直接自动取数的24栏(应纳税额合计为计税依据-本期异地缴纳的附加税额(附加税的本期已交税金体现)做法
文文老师 解答
2019-11-12 15:05
对,异地与回到机构申报附加税税率不一致的时候,还是按照实际缴纳增值税
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文文老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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Julian 追问
2019-11-12 15:01
文文老师 解答
2019-11-12 15:05