中储油发放福利油, 借:其他业务成本-其他支出 贷:库存商品 借:应付职工薪酬-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:管理费用-福利费 贷:其他业务收入-其他收入 应交税费-增值税销项 这么做分录对吗?
愉快的灯泡
于2019-11-12 15:44 发布 1139次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借其他业务收入贷应付职工薪酬-福利费
借应付职工薪酬贷其他业务收入,销项
借其他有业务成本贷库存商品
2019-11-12 15:46:17
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你好,应付职工薪酬,应交税费,制造费用,销售费用,财务费用,管理费用需要用多栏明细账
其他的可以是三栏明细账
2018-02-24 16:22:13
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你好 可以这样来挂的。 就是这样做分录的 你做其他业务收入 要贷方做应交税费-应交增值税 处理 。然后计提工资 做 借其他业务成本 管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资
2021-06-18 09:22:17
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您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
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你好,转管理费是什么意思?
2024-04-08 10:41:18
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