送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-11-13 10:49

你好,那10月份就需要按开具的销项发票全额缴纳增值税的

3611262337 追问

2019-11-13 10:49

不是吧,很多税哦

3611262337 追问

2019-11-13 10:50

有没有其他办法可以解决

邹老师 解答

2019-11-13 10:50

你好,这个就没有什么办法解决的
需要在9月份认证了才可以抵扣10月份的增值税销项税额的

3611262337 追问

2019-11-13 10:56

就是说我要认证在9月份所属期才可以是吗?,还是说我9月份低认证也可以抵?

3611262337 追问

2019-11-13 10:57

我看到上面写着辅导期是9月到11月30号,是所属期时间吗?还是申报时间?

邹老师 解答

2019-11-13 10:58

你好,需要认证在9月份所属期才可以的
辅导期是9月到11月30号是辅导期是3个月的意思

3611262337 追问

2019-11-13 11:32

我9月份申报可以抵当月的,需不需要更正申报,还是说不管他?

邹老师 解答

2019-11-13 11:35

你好,9月份还是辅导期,那应当是次月才可以抵扣才是的

3611262337 追问

2019-11-13 11:37

但是我9月申报的时候又可以这样,所以导致我现在才发现这个问题

邹老师 解答

2019-11-13 11:37

你好,那就需要去更正申报才是的

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