老师,我在的公司,之前的原材料仓库用一些边角料材料领用生产,导致材料账是负数,视同盘盈材料,然后没有处理,现在又把边角料踢出另算,不允许材料账为负数,可是我的期初数量和库管都对不上,现在这部分差额我该如何处理?是现在就调账,还是等下次盘点再调整
彩虹的微笑521
于2019-11-14 09:00 发布 825次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 下次盘点你再做调整过来 你边角料 你还是得做入库处理 不然你到时领用了就得负数了 一直领用实际是没有库存的
2019-11-14 09:02:21
同学你好
借,生产成本3500
借,制造费用1500
借,管理费用1000
贷,原材料6000
2021-12-30 14:40:11
你好
进仓单按原材料实际入库日期填写
生产领用原材料出仓单按领用出库的日期填写
2019-11-02 11:22:49
直接领用,借车间什么的 贷库存材料
2016-02-21 10:09:34
借生产成本贷原材料。2万元。
2023-12-25 11:02:52
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