- 送心意
小妍老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-11-14 16:07
您好!计提工资 借:管理费用-工资 10000 贷:应付职工薪酬-工资 10000 计提社保 借:管理费用-社保 1400 贷:应付职工薪酬-社保 1400 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 10000 贷:其他应收款-社保 600 银行存款 9400 缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保 1400 其他应收款-社保 600 贷:银行存款 2000
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息