送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2019-11-15 10:09

你好,预收账款贷方负数,这样做 :  借:应收账款   贷:预收账款
然后就把预收账款的冲平了,客户的往来款就挂在了应收账款科目

小花 追问

2019-11-15 10:18

可是我写的那个凭证预收账款明细按那样写了之后的余额才是我想要的,我实在不知道怎么能调到应收账款的借方?

彩丽老师 解答

2019-11-15 10:25

那你的账务就不对啊,你不是说预收账款贷方负数吗?应该要用应收账款的借方来冲。你怎么做的是应收账款贷方,预收账款借方,这样会增加预收账款贷方的负数金额,而不能冲平预收账款

彩丽老师 解答

2019-11-15 10:31

你也可以按照你的方法保存你的凭证,然后查看科目余额表,看下你现在的账务预收账款数据是否正确,这样就能判断你的会计分录有没有做错

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相关问题讨论
您好,因为您写的是应收账款是贷方余额吧?
2017-07-06 22:52:27
你好,下个月冲销做正确的就可以了
2016-12-02 17:46:33
你好,预收账款贷方负数,这样做 : 借:应收账款 贷:预收账款 然后就把预收账款的冲平了,客户的往来款就挂在了应收账款科目
2019-11-15 10:09:37
你好 贷方负数和借方正数结果是一样的 也可以的
2019-07-06 11:14:34
你好 这个你是同一个客户下面的明细吗
2020-05-20 14:46:48
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