老师好!我们公司是用金蝶k3比如采购发票入账,借原材料,贷应付账款结算货款,那么这个是不是应该在应付款那个模块做付款先!才能在总账里做凭证?
小莲蓬
于2019-11-15 16:19 发布 1136次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论
你好,同学,你是模块录入后,直接生成凭证
2019-11-15 16:31:27
您好!不是,是借原材料 应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷应付账款
2020-03-24 09:46:55
你好,同学。
你这就分开处理,分别分两次计入入库金额处理,或你看在入库的时候,有的版本是支持同时两个 科目 的
2020-06-20 15:23:08
就要付现金付讫的用款申请单
2020-03-14 09:17:47
同学你好
对的
是这样的
2023-04-18 10:36:03
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