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会计学堂
于2019-11-16 10:15 发布 1496次浏览
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-11-16 10:16
你好,这里是纳税调增的
会计学堂 追问
2019-11-16 10:33
那你说第二项是谁纳税调整?那么他应该是说我利润总额里面已经包括了,已经减掉我的业务,减掉我的那个业务招待费的300万对不对?那我200万是不交税的。那么我应该是只交100万的税就可以了,那我不应该是加上括号300减100?
暖暖老师 解答
2019-11-16 10:44
当期可扣除200.那100是纳税调增处理的
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暖暖老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
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会计学堂 追问
2019-11-16 10:33
暖暖老师 解答
2019-11-16 10:44