送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-11-18 10:31

你好
10月份,借;预付账款,贷;银行存款
11月份,借;长期待摊费用,贷;预付账款

Lili 追问

2019-11-18 10:36

那发票先不认证吗?等明年实际产生再认证?明年3月借销售费用,贷:预付账款吗?

邹老师 解答

2019-11-18 10:37

你好,发票你可以先认证,也可以等到明年认证
如果你发票不入账,等到明年入账,是这样做分录(之前只做10月份的分录)
借销售费用,应交税费——应交增值税(进项是哦),贷:预付账款

Lili 追问

2019-11-18 10:41

假如我11月份认证发票了也是这么做分录是吗借销售费用,应交税费——应交增值税(进项是哦),贷:预付账款,明年就不用做账了是这样的吗

邹老师 解答

2019-11-18 10:41

你好
11月份认证了这样做账
借;长期待摊费用,应交税费——应交增值税(进项税额),贷:预付账款
明年这样做分录
借;销售费用,贷;长期待摊费用

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