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我要学会计
于2019-11-18 10:30 发布 864次浏览
李芬老师
职称: 中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
2019-11-18 10:41
您好,那多开的6万实际材料没有过来吧?
我要学会计 追问
2019-11-18 11:59
过来了,已经购买20万材料了
李芬老师 解答
2019-11-18 12:15
需要安装吗,不需要安装,按
按合同含税价入固定资产,次月计提折旧
2019-11-18 12:17
不好意思,刚才我回的不是你的,我重新回答一下
2019-11-18 12:18
那你就把多开的票暂估入账
2019-11-18 12:31
科目需要怎么做啊
2019-11-18 12:32
您好,借原材料贷应付账款-暂估入账-单位
2019-11-18 12:36
那下次付款的时候呢 老师
2019-11-18 12:44
先等票过来了,把应付账款-暂估冲回,借:应付账款-暂估入账 应交税费-应交增值税-进项税额贷:应付账款-单位借应付账款单位:贷银行存款
2019-11-18 13:53
现在发票已经在我这,老师
2019-11-18 14:15
票到了,直接按多开的6万直接入账就行了,借.:原材料,应交税费_增值税,销项税额贷,应付账款就可以了啊,反正你说材料到了啊,按正常的入账就可以了
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李芬老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
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