送心意

李芬老师

职称中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!

2019-11-18 10:41

您好,那多开的6万实际材料没有过来吧?

我要学会计 追问

2019-11-18 11:59

过来了,已经购买20万材料了

李芬老师 解答

2019-11-18 12:15

需要安装吗,不需要安装,按

李芬老师 解答

2019-11-18 12:15

按合同含税价入固定资产,次月计提折旧

李芬老师 解答

2019-11-18 12:17

不好意思,刚才我回的不是你的,我重新回答一下

李芬老师 解答

2019-11-18 12:18

那你就把多开的票暂估入账

我要学会计 追问

2019-11-18 12:31

科目需要怎么做啊

李芬老师 解答

2019-11-18 12:32

您好,借原材料
贷应付账款-暂估入账-单位

我要学会计 追问

2019-11-18 12:36

那下次付款的时候呢 老师

李芬老师 解答

2019-11-18 12:44

先等票过来了,把应付账款-暂估冲回,借:应付账款-暂估入账   应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款-单位
借应付账款单位:
贷银行存款

我要学会计 追问

2019-11-18 13:53

现在发票已经在我这,老师

李芬老师 解答

2019-11-18 14:15

票到了,直接按多开的6万直接入账就行了,借.:原材料,应交税费_增值税,销项税额贷,应付账款就可以了啊,反正你说材料到了啊,按正常的入账就可以了

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